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谢老师,您好!我想在21年1月使用金蝶软件,新启用账套作内账用,(报税外账财务做,以后税和固定资产这块数据引用外账报报表直接做入)。 期初数据可以从外账20底的报表录入。 请问21年之前的业务未开票(主要是销项很多,进项几乎没有未开票的)的怎么处理? 还有些什么事情需要做清楚

2020-11-01 07:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-01 13:51

同学你好,你是内账,你就不管他有票没票,你都需要把它做出来的。

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同学你好,你是内账,你就不管他有票没票,你都需要把它做出来的。
2020-11-01
您好,最好的办法是按月核对纳税申报表与账套数据,逐月调整
2021-04-22
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

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