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老师您好!我们公司和客户,供应商对账日期不一致有25号对的,也有30号对的,还有22号对的,这个应收应付款要怎么做呢?不是统一的截止月底

2020-11-14 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-15 00:03

您好,按您的序时账区分截至日期,对您企业的要求就是按发生日做账,

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快账用户8130 追问 2020-11-15 00:17

就是企业做账还是按每月底做应收应付,对账的再单独备注还是要怎么样啊?

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齐红老师 解答 2020-11-15 07:15

您好,那就要求做账也得业务发生时点,不是月末一次处理。

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相关问题讨论
您好,按您的序时账区分截至日期,对您企业的要求就是按发生日做账,
2020-11-15
同学你好,内账的数据不像外账那样要体现所有的科目,1、内账更多的是实际,哪怕没有符合规定的票据,但是业务是真实的,都需要体现出来,所以内账要数据真实,所有的叫法也要接地气的,在做财务分析时候,一定是做老板能看的懂的报表,2、成本的核算,要求一定对产品的工艺流程很熟悉,知道产品是有多少道工序,因为每一道工序都会直接或是间接产生成本费用的,3、所有的物料,成品,都要从仓库进出,记录一定要体现,4、根据公司实际情况,要按照项目去归集所属的费用。
2021-01-28
你好,那你们的意思就是25号之前开的发票,当月就支付,然后剩余的下一个月25号-30号才支付
2025-01-17
你好,这个月买的还是正常做到这个月,对账是对账的时间,不影响
2019-08-20
你好!这2种方式都可以,不过企业只需要用一种,而且以后就坚持用这种,就可以了
2022-06-29
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