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老师您好!我们公司和供应商对账是25号到28号,和客户对账时间点儿也不统一,请。请问内账要怎么做才能保证成本核算准确?公司业务多,比较繁琐

2021-01-28 23:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-28 23:34

同学你好,内账的数据不像外账那样要体现所有的科目,1、内账更多的是实际,哪怕没有符合规定的票据,但是业务是真实的,都需要体现出来,所以内账要数据真实,所有的叫法也要接地气的,在做财务分析时候,一定是做老板能看的懂的报表,2、成本的核算,要求一定对产品的工艺流程很熟悉,知道产品是有多少道工序,因为每一道工序都会直接或是间接产生成本费用的,3、所有的物料,成品,都要从仓库进出,记录一定要体现,4、根据公司实际情况,要按照项目去归集所属的费用。

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同学你好,内账的数据不像外账那样要体现所有的科目,1、内账更多的是实际,哪怕没有符合规定的票据,但是业务是真实的,都需要体现出来,所以内账要数据真实,所有的叫法也要接地气的,在做财务分析时候,一定是做老板能看的懂的报表,2、成本的核算,要求一定对产品的工艺流程很熟悉,知道产品是有多少道工序,因为每一道工序都会直接或是间接产生成本费用的,3、所有的物料,成品,都要从仓库进出,记录一定要体现,4、根据公司实际情况,要按照项目去归集所属的费用。
2021-01-28
你好; 你们对账会影响收入的确定吗 ? 你发货出去就应该走 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 去 处理了。
2022-03-07
先整理所有凭证、发票、银行记录,逐一核对。找专业律师解读合同条款,准备证据。确保所有财务记录完整、准确。与律师合作制定诉讼策略。
2024-08-30
开票日期是下一个月的不可以。
2023-11-07
那你这个全额开发票的时候就确认收入了,那么没有收到的钱是放到应收账款处理。那如果说啊,你这个是先开票后发货的话,那么你在开票的时候就不做收入,发货完成之后再确认收入。
2021-01-25
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