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老师请教个成本核算的问题 我们公司客户对账周期是每月25日截止 成本核算中工资和制造费用都是按自然月 整月 收入成本我应该怎么匹配呢 是不是按整月发货确认收入 比较好 把工资和制造费用跟收入时间点一样 不好区分

2022-03-07 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-07 16:12

你好; 你们对账会影响收入的确定吗 ? 你发货出去就应该走 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 去 处理了。

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快账用户6053 追问 2022-03-07 16:28

老师  对账就确认收入啊 现在的问题是收入的时间是上月26-本月25 费用期间是每月1号至

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齐红老师 解答 2022-03-07 16:35

 你好 ;   不是对账就确定收入; 是要看你 收入是否符合要求了。 你都发货出去了 风险转移应该要确定收入的   

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你好; 你们对账会影响收入的确定吗 ? 你发货出去就应该走 借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 去 处理了。
2022-03-07
你好,按照实际情况税务局认可,结算的不行
2025-03-12
1,按实际用的暂估处理,金额你暂估。 借,研发支出 贷,原材料 2,按实际发放的 借,研发支出 贷,应付职工薪酬 3,正确的, 4,作为销售费用处理掉
2021-04-05
你好,学员,节点完成确认收入的 没有确认的收入,发生的支出计入合同履约成本的, 实际确认收入时候,合同履约成本结转到主营业务成本的
2023-08-07
那你这个全额开发票的时候就确认收入了,那么没有收到的钱是放到应收账款处理。那如果说啊,你这个是先开票后发货的话,那么你在开票的时候就不做收入,发货完成之后再确认收入。
2021-01-25
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