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9月提了(1-9月的) 维修成本费用 没支付 11月给开了发票 共一年的 要怎么做啊 9月的是 借主营业务成本 贷 其他应付款 10月不提了等11月的票 11月 怎么做呢

2020-11-14 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 18:11

你好 1. 1-9月你预提挂的是 借 主营业务成本贷其他应付款 。2. 那么你 11月 收到发票 如果之前预提的费用 和你10-12月的费用 都是一致的。 那你就做一笔 “借 其他应付款贷银行存款 3. 如果你10月没有计提 就和11月的一起补计提一笔 :借主营业务成本 贷其他应付款 。这样就平科目了。发票就放在11月后面就行了。 ”

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快账用户5782 追问 2020-11-14 18:20

11月先计提上10-12月的 费用 转账的时候 借其他应付款 贷银行存款 发票放后面 是吗

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齐红老师 解答 2020-11-14 18:21

你好 你12月还没有发生哦 。 你11月 因为你10月没有计提 。所以11月是做10-11月的两个月计提分录  。等着12月了在单独做 12月的费用 挂账 。     是的 。 转款后 做  借其他应付款 贷银行存款 发票放后面   ;然后 注意核对下  所有计提的金额 与你们发票是否一致  一致的话就行。

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你好 1. 1-9月你预提挂的是 借 主营业务成本贷其他应付款 。2. 那么你 11月 收到发票 如果之前预提的费用 和你10-12月的费用 都是一致的。 那你就做一笔 “借 其他应付款贷银行存款 3. 如果你10月没有计提 就和11月的一起补计提一笔 :借主营业务成本 贷其他应付款 。这样就平科目了。发票就放在11月后面就行了。 ”
2020-11-14
借应付账款借主营业务成本,负数 借主营业务成本,应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2022-01-18
你好,你这个9万是真实发生的吗?
2021-12-14
您好! 收入与成本属于匹配关系,有收入才会有成本,无法实现收入的支出作为期间费用核算,不作为成本核算。
2021-12-14
同学你好 对的 这个可以的
2021-12-23
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