你好 你们认证了吗 这个是开错 了所以 你们要红冲吗? 之前收到专票怎么做分录的 。才好判断具体科目
7月份收到的专票,9月红冲重开有收到了,分录怎么做
老师,我8月份开的票,,9月份做的红冲,9月份重新开具的,这个收入算到8月还是9月啊
老师,你好,一般纳税人9月份开了专票,10月份又红冲了重新开,我做账的时候,这笔收入我应该做到哪个月啊?
请问老师,7月份有一笔现金100元做重掉了,我9月份要怎么把它红冲呢,红冲分录怎么写呢
请问老师,以下7月份做重复了一笔款项,我9月份要把它红冲掉,9月份的具体红冲分录要怎么做呢?
票种核定可以在网站上申请吗?还是要到大厅
老师,2024年5月一笔其他业务收入5000元,借:银行存款5000,贷:其他业务收入5000,2024年6月就退回去了。借:银行存款5000元,贷:其他业务收入5000,这样对吗
给客户户的返利,做销售费用_佣金,还是销售费用-返利合适
老师,请问客户开具国内信用证,对客户,对供应商各有什么有点,缺点
老师,你好,我们是合伙企业,交个人经营所得税,有4个合伙人。给4个合伙人买了6套工作服,这个在汇算清缴的时候要填增吗?
老师,公司注销有一些个人往来款怎么处理,这个公司是由另一个公司(股东为个人A)和两个个人投资的,目前的往来款主要是投资公司的股东A个人往来,怎么处理呢
我公司购进线材33.29吨是理算的,卖到工地是过磅的33.635吨,会计分录如何做,多卖出的0.345怎么做
老师,欠别人货款用车子抵如何做账,车子是个人不是公司的
25年1月,发现23年第四季度的财务报表主营业务成本科目数据申报有误,怎么修改?同时,23年申报表收入申报的是正确的,会计账上忘记调整,会计账还需要修改吗?
老师,厂房仓库未到期,房东不退回押金,这分录怎样写
我们7月认证过了,开错了,本月红冲了,之前是借固定资产,进项税,贷银行存款
你好 现在 开红字信息表后 你做转出分录 :借 固定资产 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后收到红字发票 你做 :借 固定资产红字贷银行存款红字
后来又开了篮子发票,
前面我觉得应该是借进项税转出,贷进项税不对么
你好 开了蓝字发票 你收到了 在做一笔 是借固定资产,进项税,贷银行存款 就行了。 你在做认证抵扣处理。
我是前面先借固定资产红字,贷应付账款红字,然后借进项税额转出贷进项税额,对么?
你好 你上面按我写的分录 分别来体现分录 。先开了红字信息就得做转出分录 到 固定资产成本去。 我上面写的很明细了 你好好看看