你好 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—工资 发放,借:应付职工薪酬—工资 , 贷:银行存款等科目
你好老师,工资计提和工资发放时,分别怎么写分录呢,我有点整糊涂了
你好,计提工资和发放工资的会计分录怎么写呢 ?
老师计提工资,发工资与缴纳社保时,实发工资,与个人社保,单位社保,这块分录怎么记得我绕糊涂了
老师,请问有个税的工资分录计提和发放的时候分别怎么写啊?
老师你好:企业计提员工工资,发放工资时社保分录怎么写
老师差额发票怎么确认收入,是直接按票上的不含税确认收入,还是按价税合计/1.05啊
公司报的收入少,费用成本多,是不是不正常,就是这段时间开的票少,人工工资挺多的
老师好,想问问,在报税截止日前 反复修改报表,会不会给公司带来风险呢
老师,补缴22年增值税的滞纳金是这样入账吗,借:营业外支出500贷:银行存款500,不需要计提了吧
是不是只有一般纳税人才存在出口退税?麻烦郭老师解答下
餐饮的手撕票有要求吗
飞机票,铁路票是按多少个点抵扣
公司无息借款给员工,需要开增值税发票吗?
我司去年3月成立,4开始生产,4月有一个残疾人入职5月开始缴纳了社保。去年4-12月平均人数73,工资总额220万元。请老师讲解一下残保金怎么计算,详细一点。谢谢!
诉讼费收据领取有时间限制吗?