你好,不对 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:营业外收入600 其他应付款-代扣597.76 银行存款(差额)
老师,帮我看看分录对不
老师帮我看看计提工资的分录对不对
老师麻烦帮我看看 我计提的工资分录对不对?
老师,帮忙看看这个分录对吗?计提里的工资有些未付的
老师,帮我看下工资分录对不的
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
我写错了,这次计提的分录对吧,只是计提
嗯,这样子是没有问题的,同时600也不用确认营业外收入了。