咨询
Q

麻烦老师帮我看看加计抵减的计提分录做对了吗

麻烦老师帮我看看加计抵减的计提分录做对了吗
2021-12-02 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-02 12:35

您好,您的加计抵减分录借应交税费应交税费(减免税款)贷营业外收入或其他收益。第二个分录不准确

头像
快账用户8718 追问 2021-12-02 12:36

不太理解

头像
齐红老师 解答 2021-12-02 12:38

您好,是应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税

头像
快账用户8718 追问 2021-12-02 12:47

理解了谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2021-12-02 12:51

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,您的加计抵减分录借应交税费应交税费(减免税款)贷营业外收入或其他收益。第二个分录不准确
2021-12-02
你好,形式是对的。 明细科目是:应付职工薪酬—工资  
2023-01-10
您好,是的,是这样做分录的
2023-11-08
你好,可以的,收到发票,借工程施工--合同成本,应交税费--应交增值税(进项税额),贷预付账款
2021-05-26
你好,费用化的研发支出是这样做账务处理的
2020-10-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×