您好,您的加计抵减分录借应交税费应交税费(减免税款)贷营业外收入或其他收益。第二个分录不准确
老师,麻烦帮我看看,研发支出的计提和结转对吗?
麻烦老师帮我看看加计抵减的计提分录做对了吗
老师,麻烦帮我看下,这笔的分录做的对吗
老师麻烦帮我看看 我计提的工资分录对不对?
老师,您好,麻烦帮我看看上个月有税额抵减的这样子做分录对吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
不太理解
您好,是应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税
理解了谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持