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老师,帮我看下工资分录对不的

2024-02-29 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-29 14:24

你好,没有看到你做的凭证。

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快账用户5775 追问 2024-02-29 14:25

你看到图吗

你看到图吗
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齐红老师 解答 2024-02-29 14:27

你好,你这个第一个分录的贷方。其他应收款这里应该不对。

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快账用户5775 追问 2024-02-29 14:27

就这个不对吗

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:28

你好!你其他应收款有问题,第二个分录也就有问题了

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快账用户5775 追问 2024-02-29 14:30

应该怎么改

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齐红老师 解答 2024-02-29 14:31

你好!1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 .应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

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快账用户5775 追问 2024-02-29 14:39

帮忙在看下呢

帮忙在看下呢
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齐红老师 解答 2024-02-29 14:39

你好!是发工资的时候扣下来个人应交的部分。不是计提的时候就做

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快账用户5775 追问 2024-02-29 15:47

老师,公司社保个人部分也是公司承担的怎么做呀

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齐红老师 解答 2024-02-29 15:48

你好,是这样子的。在税务的账上只能各自承担各自的,如果你们公司一定要公司承担的话,那么公司就要增加他的工资,使得他扣掉社保个人部分之后还能拿到那么多钱。

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你好,没有看到你做的凭证。
2024-02-29
你好,不对 借:管理费用 7000 贷:应付职工薪酬7000 借:应付职工薪酬 7000 贷:营业外收入600      其他应付款-代扣597.76     银行存款(差额)
2020-11-12
你好,形式是对的。 明细科目是:应付职工薪酬—工资  
2023-01-10
你好,其他应收款-马玲,那是怎么回事啊?
2022-03-09
同学您好,您具体截图发过来给您看下
2021-12-15
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