对的 得有经营范围 然后增加税种认定
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
请教老师一个问题,7-9月份成立的公司,在工商局办理了营业执照,做了税务登记,现在给报税的时候有没有需要报一个营业执照的印花税呢,5块钱一本,要不要报这个,我们这上个月有几家新成立的公司,我都是给零报的,要不要交5块钱报这个营业执照的印花税?但是我在云厅里税费种认证好像也没有看到执照这个印花税的认定,可是书上规定确实有这么个印花税呢,要不要报呢,老师?
老师我十月份开的百分之六的服务费的发票,然后税费种认定那里没有这一项,然后她就没上传到上报电子税务局里头,要是去大厅申报的话,他是不是还要看营业执照上的营业范围有没有这一项啊
请教大家,我们有个公司今年上半年成立的,之前一直没领过发票,但是有进项,7月份的增值税已经申报过了,出纳今天去税局领发票增量在了7月份,票种核定的是公司经营范围之一的租赁业务,准备8月份开租赁发票。那本月需要就7月份的税费重新报吗
老师,就比如说我爸爸以前他们就是做生意注册了有一个公司,然后后来他们没有开发票,没有什么业务,然后他就就过户给到我的头上了,到我的头上以后呢,现在我暂时没什么用,然后我的意思就是现在有一个零申报,意思就是这种的你没有什么业务,你为了保这个公司,他这种的话叫什么零申报是吧?我的意思就这种的话,我自己应该怎么操作?就是好像是每个月要去银行打一下那个对账单什么的,然后自己需要就要去在那个什么税务局什么申报什么的嘛,然后因为今天他们他们说还有一个什么盘,我不知道那个拿回来应该怎么操作?
老师,销售成本结转后有必要附什么凭证吗?
老师,同一张订单有商品和技术服务费,印花税按哪个类别申报?
老板从公户把钱取走,备注是招待费,但是一直没拿发票回来,这个该怎么处理
老师,公司成立,去税务办理要拿什么资料
老师,用友系统怎么反关账
营业外支出中含原材料非正常损失60万,其中原材料运输费用占10%,会计未做进项税额转出,城建附加教育费合计12%,请问会计利润调整如何处理
老师,我公司去年借其他公司款500万元,年利率10%,前会计从去年到现在,没有计提过借款利息,截止到现在利息是18万多,我可以在本月计提吗?,眀年汇算清缴的时候是不是要调增呢?
税局认定23年的收入和成本没有按照完工百分比法确认成本。,要求把23年成本调到24年来,这个应该怎么调?怎么做账务处理?
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评勿接
麻烦问一下,我在快账从3月初开始录入帐套期初数据后,只有资产负债表的数据,没有利润表数据怎么回事?
这样的能开服务类的发票吗
你开的具体的是什么服务?
现代服务,清洗服务,6%的
如果是水处理设备的,可以。