同学你好 在往来核销‘预收单据’、‘应收单据’表体的两条记录中分别手工键入核销金额,单击【保存】即完成了客户的预收账款和应收
老师好,我们7月份重新建账,期初数已输入金蝶专业版系统,入7月份凭证,收货款要冲定金,但入期初数应收账款是已经冲减定金,这种情况怎么处理?
金蝶专业版怎么核销应收账款?刚上的系统,不太会用
金蝶系统刚启用,应收账款期初余额100万没有录核算项目,之后要怎么转到应收账款的核算项目里面。
老师,金蝶专业版,采购入库审核生成发票了,赊购的,再怎么操作在应收应付模块里源单会出现这笔账
老师,刚刚接手金蝶Kis云,软件还不太熟 我是一般纳税人,我支付一笔原材料货款,我的系统的做账流程是什么,麻烦详细一些。是不是要通过应收应付模块