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老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!
老师你好!我公司是一般纳税人,收的山野菜经过加工已经出售了有一部分钱直接汇到法人卡里了,我做的凭证是借:原材料 代:库存现金 代:其他应付款 这样做对吗?现在已经没有库存商品了,但是报表上面显示有,我是不是还得做一张凭证呢?麻烦老师怎么做凭证
老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
老师,刚刚接受金蝶Kis云,软件还不太熟 收到一笔货款,我的系统的做账流程是什么,麻烦详细一些。
老师,刚刚接手金蝶Kis云,软件还不太熟 我是一般纳税人,我支付一笔原材料货款,我的系统的做账流程是什么,麻烦详细一些。是不是要通过应收应付模块
个税申报:已经改为非正常了,申报时状态不能为0
智能化安装的税率是多少,一般纳税人
老师您好 发票开票业务中,单位签订的为其加油站应急预案编制、评审项目工作的技术咨询合同,最终出具相应报告,这个发票的商品名称具体写什么啊?
目前企业是有与公司签订劳动合同的正式员工的,但目前公司发放方式是国外总部公司拨款给国内另一家与我们都没有联系的代理公司,代理通过私人账户转账。个税只有法人信息零申报。公司目前对外是无员工存在的,工资这些都无法入账。我们以后就是转到公司公户发工资,这些工资成本是不是也无法追溯入账呀?因为涉及问题太多了,个税,社保,还有工会经费问题,有没有好的处理方式推荐?另外法人在账面上是有体现差旅费的,这会不会有什么风险,税务局会查询法人为什么有差旅却没有工资?另外公司账面有业务,收入成本是有的
老师问一下您,我给客户开发票20000元,客户扣押5%的货款,支付我19000元,我的记账分录这样写可以吗?银行存款19000 应收账款1000元 主营业务收入17699 销项税额2300
老师您好,内账凭采购入库单入账,发票还需要入账不?
老师,你好,请问一下我年度企业汇泉清缴主表22行有数据怎么处理,而且季度企业所得税都没有数据,
注会税法:企业所得税的调增与调减,是划分类别后,在利润的基础上增减吗?
老师,请问一下 24年3月结转成本的时候,库存商品 多结转了0.01,现在贷方显示负数 现在如何处理? 是必须反结转到24年3月在结转?还是怎么处理? 如何反结转到3月,是不是3月的报表税务里面必须更改,还是只改最后一个季度就可以了?
老师,新年好!请问有客诉赔款,导致这部分应收账款收不回来,请问这部分账务如何处理?谢谢!
您好!我们公司也用的金蝶Kis,公司买了哪些模块呢?如果只是用金蝶总账和固定资产模块,就不用应收应付模块,因为有时金蝶的进销存模块不能公司的实际经营,实际经营还是蛮复杂的。