你好,你说的去年是2024年,是不是?
你好,老师!我想问一下,我们是建筑业然后当月在异地预缴税费后,次月在机构本地报税时,预缴部分抵减一部分增值税后,进项税票又抵扣了另一部分增值税,最后应纳增值税额为0,这算零申报吗?会不会影响企业的纳税评级?因为我们企业上年的纳税评级为A,但是我们已经连续六个月都以上面说这种形式的应纳增值税额为0,虽然每个月都有异地交预缴税,但是一直不明白这算不算零申报?会不会影响纳税评级?
老师好!有两个问题:1我司第一笔退税流程走到开出口发票流程,但由于法人的原因被评定为D级,250万/月,而合同有7千多万,这样销项发票要开到2年半,听老师讲按报关单时间就可以确认收入,请问这种情况的账务处理吗?2请问这种情况对退税除了时间上的影响,还有什么影响?
老师好!有两个问题:1我司第一笔退税流程走到开出口发票流程,但由于法人的原因被评定为D级,250万/月,而合同有7千多万,这样销项发票要开到2年半,听陈老师讲按报关单时间就可以确认收入,请问这种情况的账务处理?2请问这种情况对退税除了时间上的影响,还有什么影响?
本公司23年一月份是小规模纳税人,老板想次月升级为一般纳税人,两月1号提车可以抵进项。问题今天一月最后一天,提交上去被驳回了,里面有个税种当初登记的时候重复登记了,需要省级处理,要一个星期。问题来了,老板想1号提车,但是升的话,要等2月18号后才可以升,如果2月18号升当月为一般纳税人,1号的车子进项可以抵么,老板问别的财务说不行
老师好,请问是否今年有出一个税新规,就是说有欠税(推迟缴税款,因公司没有钱)的纳税评级会降为D级?可以发一下这个规定给我吗?
老师好,我们企业在产品生产过程中需要采购溶剂油,我们的供应商是生产型炼化企业。给我们的发票带有消费税。请问我们企业如果收到这个带有消费税的发票能抵扣吗?谢谢。我们给下游客户开具发票的时候是无法开带有消费税的发票,请老师解惑
老师长期待摊费用当月就开始摊销吗
老师,研发费用加计扣除300万,是不所得税那抵减300万
老师没勾选的在哪里看在哪里勾选
老师进项发票抵扣了,但是对方公司冲红了是不是要在电子税务局上做进项税额转出
请问,怎么下载实操讲义
实收资本印花税不是可以按年申报吗,申报印花税时税务平台那里的申报期限类型怎么是按次申报
我们是物流公司,开出去的运输费发票,A4纸附有明细单,我们自己做账,只打发票可以吗?还是要把明细也附到发票后面?
企业所得税年度申报是汇算清缴吗
您好,进项税额转出,申报增值税报表在第几栏填数字?
今年要恢复是要到2026年给2025年做评估的时候才行。
是的,2024年降为D级,1月我看电子税务局显示A级了,但是2月我一看,又是DJ级了,不太清楚,还能恢复吗
你好,你今年按时报税了以后,下一年做评价的时候就能够回复。
老师,不应该是24年按时报税,到25年,也就是今年,评审时恢复吗
你好,是这样,你24年降为d是因为24年发生的事情导致的是不是
我们24年更换了法人,法人换了以后,第二个月马上就降为D级纳税人了,专管员的意思说是,必须先处理法人名下异常公司,才给恢复,但是有点麻烦,还未处理好异常公司,老师,您遇到过这种情况吗,还有其他处理方法吗
24年更换法人后,发现这个法人名下异常,又重现更换另一个法人了,现在的心法人没有异常公司,但是公司还是D级
你好,这个是这样的。解决不了,只能等今年好好做以后下一年就会变成正常的企业。