你好!你收到了固定资产了吗
请问老师我们公司购买了一台机械,但发票没有一次开完,一次开了一点,那入固定资产怎么来入啊,比如同一台设备3月开了5万的票过来,7月又开3万的票过来
老师您好,咨询一下,我们公司在同一家购买3台机械设备,5月份发票都开了,并且2台设备都已经在5月底验收入库,因为厂房在外地,我这边以为3台都已经验收入库了,所以5月份都已经做了3台固定资产入账分录,6月15日才得知另一台设备还没发货,6月15号才发货,我这边不想更改5月份会计分录可以吗
老师,我们2012年购入的一台20万的固定资产,有发票,但是当时没有入账,我们8月份把这固定资产卖掉了,开了销售发票,怎么账务处理比较好呢,谢谢
请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
请问老师比如公司购买拆单软件7万元,先付了3万,收到发票了,做了无形资产,过了几个月又付了2万,收到发票,那后付的2万,确认无形资产,那累计摊销从第一个月开始摊销吗
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
收到了的
你好!你收到了,暂估入账。或者没收到发票之前,都计入在建工程
主要计提表上是按新月份去计提折旧吗
你好!你说的新月份是指什么
因为我3月的开票的已入固定资产已折旧了2个月,那5月有票的话又入固定资产,那折旧是6月开始折旧吗
你好!是同一个固定资产的发票吗?
是的啊,但分很多次开的票
你好!这种,要么第一次就按合同全额来折旧,没有收到的部分暂估, 要么就先计入在建工程,等收到所有发票后,开始折旧
比如总价10万,一次开5万,一次开3万,最后一次开2万,但刚开始我也不知道总价好多就入固定资产了,开好多票入好多固定资产
你好!你这个做法本身错了了。建议你红字冲减之前计提的折旧,然后现在10万都收到了,再开始计提
那之前的都先入了固定资产的就不先计提
你好!是的。之前算是录错了。
等票到完之后一次计提几个月的吗
你好!可以这样操作,相当于补充计提。
好的谢谢
您好!不用客气的了。