你好,补做扣掉借款的分录就是了 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 (费用那个员工自己出 )然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了
老师,你好,我们公司的员工借款我已经做了分录,但是他的借款从工资里面扣掉了,我没有显示出他的还款,可是计提工资的收我已经把这笔钱计提了,现在应该怎么补做分录啊
老师好,请问我们有个员工计提的工资已申报,员工因旷工离职工资不发了,我原来做借,应付职工薪酬,贷其他应付款的,现在这笔分录直接冲回就可以了吗?
老师好,我们有个员工,上月漏缴了公积金,但是已经从工资里面扣掉了,发工资的时候可以补提上月的吗?应该怎么做账?
离职员工,已经给他发了工资了,扣掉社保之后的工资。但在我已经做了一笔分录。借生产成本直接人工,贷银行存款。但是他社保个人部分怎么办,公司也支付了,按我上面的分录就会不平
公司出售名下车辆,旧车评估费如何账务处理。
这个题第三部不理解减掉500什么意思
不会计算第三步骤560-500,这其中的500怎么来的?
老师:小规模公司注册资金120万,出售 20%股份自然人A,1股1.5万元, A需要支付30万吗?这30万,怎么做账务处理
公司租赁了别人刚刚装修的铺子,装修费支付以后,怎么入账
老师我们公司有1688平台,希音,拼多多,聚水潭平台。我想知道平台上的每一笔资金完整流转,如果是您您会怎样做呢。我觉得好难。
已到付息期但尚未领取的债券利息30万元)为什么不能算做2024年的投资收益?请教一下,非常感谢!
老师不存在分红,资产债表中的利润分配~未分配利润的期末减期初数等于利润表中的净利润吗?我导了2个月月的都不对资产负债表是平的,
这张发票的大类可以作为业务招待费吗
你好老师,问一下生产企业去年的出口业务没有按月去开发票,报关单也跨年度才提供过来,我现在如果确认对应所属期收入,还需要开发票吗,可不可以直接按照无票收入处理
老师,报表上应付职工薪酬变成—9000了
应该是0对吗
你好,你之前没有做扣除借款分录,这样做了之后,应付职工薪酬余额应当是0才是的
之前借款我做了借银行带其他应收款啊
你好,借款分录应当是,借:其他应收款,贷:银行存款 你提供的分录搞反了啊
我就是说错了,我按照你说的,做了,现在我的应付职工薪酬下面有余额
你好,能把你计提工资,发放工资,以及扣除借款的分录分别提供一下吗(包括金额)