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不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 (费用那个员工自己出 )然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了

2020-10-02 08:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-02 08:23

内账做借库存现金贷其他应付款,缴纳社保做借其他应付款贷银行这样平掉了

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齐红老师 解答 2020-10-02 08:23

内账和外账是分开做的这个

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内账做借库存现金贷其他应付款,缴纳社保做借其他应付款贷银行这样平掉了
2020-10-02
 你好;         建议你  个人转给 老板。  别转入公户 ; 公户 正常去按员工做计提和支付缴纳   
2022-04-20
同学你好 这样就可以的哦,这样做没问题
2020-12-02
你好 ;  你说下借款是多少   ;   报销款是多少 ; 工资又是多少 ;    实发工资都少多少; 这样好判断;    你做了那些科目了。 我看看怎么处理   
2021-10-21
对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。
2023-06-02
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