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老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?

2023-06-02 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-02 11:18

对的,是的,是这么做的。摘要支付垫付款就可以的。或者是写报销款。

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快账用户6275 追问 2023-06-02 11:22

好的老师收到

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齐红老师 解答 2023-06-02 11:23

不用客气,工作愉快。

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