你好。补缴时,借:管理费用-社保,贷,银行存款,借,银行存款,贷“其他应付款-xxx
请问老师,派遣员工,自己补交之前8个月的养老,自己把把钱转到对公账户,请问分录怎么做啊
请问老师派遣员工自己交钱过来补之前的养老怎么做分录,我们是派遣劳务公司
老师请问个体户员工工资都是老板自己付的,还有公司账上用来付社保的钱也都是老板自己转过来的怎么做啊
老师,请问个体工商户有对公账户,老板要怎样把钱提到自己卡里面,账要怎么做
请问老师,我把自己的钱不小心转进了对公银行,然后对公银行已经把钱退我了,我要怎么做分录呢
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
这个会不会不平啊
你好,最后费用与他的个人往来对冲就平啦,因为这些钱是他自己付的,不能计入公司的费用
就是因为我们是劳务派遣公司,买社保都是很多,都混在一起了
这个分录,就是不知怎么做
你好,借:管理费用-社保(负数),借:其他应付款-XX