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我想问一下那个关于加计抵减10%的,加计抵减部分税额分录是怎么做的呢?

2020-11-10 17:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-10 17:48

如果执行小企业会计准则,实际缴纳增值税的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 营业外收入

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如果执行小企业会计准则,实际缴纳增值税的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 营业外收入
2020-11-10
实际加计抵减缴纳税款的时候 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2022-10-25
您好,在实际缴纳增值税时 借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益 金额就是加计抵减金额
2021-01-18
你好! 需要做分录的 具体是什么业务的加计抵减呢?
2021-06-27
您好学员,我理解这个月实际还是使用到了加计抵减是吧?因为你说销项税额小于进项税额加加计抵减。 例如销项税是8,进项税是7.8,加计抵减0.78,本次使用加计抵减0.2 那这种情况在此月缴纳增值税的时候做分录 借:应交税费-未交增值税 0.2 贷:其他收益 0.2
2021-06-28
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