借银行存款贷其他应付款
以公司名义贷款,抵押的是股东的房产。然后再出借给股东,一年后股东连本带息还款。 需要签订借款合同么?股东借款拿去私用的,借款合同怎么写借款用途? 收到贷款的时候能直接转款到股东个人账户上么? 借款怎么做账务处理? 每月还银行利息的时候怎么做分录? 到期股东还本还息怎么做账? 汇算清缴的时候这笔利息款能不能在税前扣除? 这种贷款出借对公司而言有什么风险?有什么需要注意的地方?怎么避免?
收到投资款怎么做账啊 不是股东和法人的 约定期限是一年 到时候分配利润和归还本金的时候用交税吗
案例:A企业注册资本和实收资本均为1000万元,法人股东B企业取得A企业30%的股权,然后在2020年拟撤资;截至B企业撤资前,A企业当期未分配利润、盈余公积为500万元,经股东会决议A企业向法人股东B企业支付600万元,假定用货币资金支付撤资款 请问法人股东b企业,收回股息所得只是150万,初始投入300万,为什么她们支付我600万?600➖300(初始投入的)➖180(股息所得)等于150那部分为什么要交企业所得税 那这个撤资,跟初始投入,该如何做账,这个剩余150部分是怎么交企业所得税,什么时候交,季报的时候交吗?
老师,我们公司是一般纳税人,股东是几个有限合伙企业和法人出资的,合伙企业的股东是由几个自然人出资的,这几个自然人出资时,由实收资本和资本公积两部分组成,然后把有限合伙企业收到的投资款全部转到我们这个一般纳税人公司,作为这几个有限合伙的投资,转入的时候把实收资本和资本公积都转进来了,这个怎么做账啊,分录怎么做
老师合作社收到个人的货币投资,但不是股东,我做的分录是借银行存款,货其他应付款一债权投资,债权投资协议约定了分配比例,那是不是有利润时我也要先分配给债权投资然后再分配给其他股东,还是怎么处理,具体怎么操作
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?