你好!现金是可以,但是 应付职工薪酬要平
老师,注销公司财报都要平对吗?现金有几百元行吗 ,还有应付职工薪酬也要平对吗
老师,公司注销需要把应付账款调平吗?怎么调呢?没有现金,银行存款
老师我们新成立企业这几个月都是0报 账上也没有钱 财务报表申报 库存现金 应付职工薪酬都写0吗
老师 应付职工薪酬计提公积金我看贷方还有余额 这个是需要持平才行的吗
老师我和其他公司挂往来款 计提 借管理费用 贷应付职工薪酬 发放工资 借应付职工薪酬 贷银行存款 然后我要冲销 借管理费用 -负数 贷应付职工薪酬 负数 挂往来 借其他应收款 贷应付职工薪酬 老师这样对吗,这样我的应付职工薪酬会有余额吗
请问25万年薪,假设不考虑专项附加扣除和社保公积金,怎么分配综合收入和全年一次性奖金,个人所得税最低?
老师,红字信息确认单里面找不到那张发票
老师您好,账上的库存商品比客户发的库存表多了2万多,这个要怎么做账务处理
尊敬的老师,您好!我单位今年由县财政无偿调入新车一辆,新车发票上的价税合计是22.60万元,当月我单位从我单位基本账户支付了车辆购置税2万元,那么此车辆的原值就是24.60万元,请问:入固定资产凭证分录怎么做记账凭证?
社保的工伤险和保险公司意外险有什么区别吗
处置固定资产,固定资产清理这整体的分会考大题吗?
一车间有10台行车,暂时用不到这么多,基地给移了几台到2车间,移动以后要办理证,这个办证的费用10万开的是建筑服务*劳务费,计入什么科目
老师您好,请教一下,一般纳税人处置了固定资产半挂车一辆,这辆车折旧已有四年以上,净值2.1万,残值1500,第一个问题是增值税申报表应该怎么申报?第二个问题账务处理怎么做?
老师好,请问一个员工工资做到12000,他有赡养老人、有两个孩子、社保按天津最低的上每个月自己扣548,是不是这样算来,一年下来,他不用交个税(5000+3000+2*2000+548=12548,大于12000)?
请问个人所得税需要按不同的区间,不同税率分成计算吗?
老师,哪些科目必须平
你好!一般只能留货币资金,其他应付款—股东的部分,未分配利润,实收资本
老师,那应交税费呢也有余额
是不是不行
你好!这个必须要做平啊。正常缴纳后是没有余额的。
好的,谢谢老师
你好!不用客气的了。