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老师 应付职工薪酬计提公积金我看贷方还有余额 这个是需要持平才行的吗

2023-05-15 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 15:22

是的,需要支付平才行的

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快账用户7756 追问 2023-05-15 15:25

老师 我这样做怎么改 因为我计提的时候没能持平

老师  我这样做怎么改  因为我计提的时候没能持平
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齐红老师 解答 2023-05-15 15:26

怎么会不平呢?申报多少就计提多少?

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快账用户7756 追问 2023-05-15 15:29

应付职工薪酬计提1752 然后公司部分876 那我应付职工薪酬这个科目就会剩下876在账上 我疑惑的地方就在这里

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快账用户7756 追问 2023-05-15 15:29

因为剩下的876是个人部分又是其他应收款科目了

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齐红老师 解答 2023-05-15 15:35

只计提公司部分,个人部分是发工资时从工资中扣除

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快账用户7756 追问 2023-05-15 16:03

那就是 计提只需要计提公司部分 个人部分是不需要去计提的这个意思咯

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齐红老师 解答 2023-05-15 16:08

1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资  贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

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快账用户7756 追问 2023-05-15 16:11

明白了谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-05-15 16:15

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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是的,需要支付平才行的
2023-05-15
同学你好 发工资时做的借 应付职工薪酬 贷银行存款 贷应付职工薪酬社保扣款 贷应付职工薪酬公积金扣款。——如果这个是个人负担的社保和公积金,是不计应付职薪酬的,是计入其他应付款;
2021-06-24
同学你好 对的 你发放了上月的 再计提本月的就是有余额
2022-05-09
您好,这个的话,对,是和应付职工薪酬工资一样的
2024-05-09
不用的,当月的工资没有发放,可以余额。
2023-01-31
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