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老师,你好,关于库存商品的暂估冲回,在课程里面学到的是暂估入库是多少,冲回就把它冲回多少。但是我看公司事务中会在冲回的时候,没有按原来入库时的预估价冲回,而是按后来的实际发票金额冲回了,这样操作也是可以的吗?

2020-11-09 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-09 12:29

你好 一般是你暂估多少    收到发票就红冲多少暂估在按正确发票来做一遍。   实际中的话 比如你暂估了8元   你实际发生是7元。  你可以冲着部分差异金额回来 也是可以的。    

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你好 一般是你暂估多少    收到发票就红冲多少暂估在按正确发票来做一遍。   实际中的话 比如你暂估了8元   你实际发生是7元。  你可以冲着部分差异金额回来 也是可以的。    
2020-11-09
你哈,学员,根据你的描述是不对的
2022-11-21
同学你好,预估是5000,结转是5000,发票回来了你冲抵预估5000,但是实际发票是6000,那你少结转1000。
2020-12-29
同学你好,我给你写
2024-10-17
你好,一般情况下是按原分录金额全部红字冲回,然后根据发票做蓝字凭证。
2020-09-06
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