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老师,我想问一下,收到中秋节 发放月饼的发票。能不能:1、借:应付职工新酬-福利费 贷:现金2、借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬呀

2020-11-09 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 11:04

你好    是的 是这样来做账的。 如果是发放给员工的月饼的话   

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快账用户8827 追问 2020-11-09 11:05

是发给员工月饼,后而附员工领用清单一份

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快账用户8827 追问 2020-11-09 11:06

老师, 为什么不直接做管理费--福利费 贷:现金呀。

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:11

你好        要求是准则 给员工支付的钱要走应付职工薪酬科目过渡的   

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快账用户8827 追问 2020-11-09 11:18

好,谢谢老师指导。

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齐红老师 解答 2020-11-09 11:20

没事的 希望能帮到你   

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你好    是的 是这样来做账的。 如果是发放给员工的月饼的话   
2020-11-09
你好,先计提再发放也可以先发放,在计提都可以,这个没有顺序要求。
2020-09-27
你好,是的,是这样,是的,
2021-04-15
你好对的 是这么做的
2021-12-27
你好 不可以  这【 样操作
2021-10-08
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