同学您好,这种集约上划的银行账户,一收一付往来是不需要做凭证的
银行支付一笔费用给某广告公司10000,然后就会有一笔小额支付系统往来10000.这个是什么意思。怎么做账呀
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
老师你好,我是一般纳税人,我存入银行3万,然后用这笔又支付了一家公司的货款,然后对方开给我专用发票。这两笔分录我该怎么做?那专票的话呢,我还没有抵扣,因为我还没有开通发票系统。
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
公司有一笔广告费,是公司好几年来一直没有开票的,然后之前付款都是私账付的,现在全部开了票,请问这样怎么处理这笔业务,要是算现金支出,可是账面上没有那么多现金做这笔支出,要是应付,应付就成负数了
个税软件上记录的劳务报酬收入,会一直存在吗?可以删除掉吗?
普通发票项目名称这样子写可以吗?*谷物**谷物**谷物*稻谷*晚柳沙香粘
借 待摊费用 贷 银行存款 分摊时 借 管理费用 贷 待摊费用 6个月后收到增值税发票 借 应交税费 蓝字 借 管理费用 红字(负数) 老师这样可以吗?
登记现金日记账时贷方金额错记到借方怎么办
老师,债务重组中债权人终止债权采用的公允价值是合同生效日还是实施日呢,受让资产里有金融资产是是按照实施日不是合同生效日,但债权人终止的债权不也是金融资产吗不应该也是按照实施日的公允吗,到底是按照哪个来呢,懵了
每月使用10个编号为T305的部件生产大型柴油机引擎,生产一个T305的成本如下所示:直接材料直接人工材料运费(直接材料的20%)制造费用(直接人工的150%)总制造成本$2,000$16,000$400$24,000$42,400材料运费不包括在间接生产费用中,它是接收部门的直接变动成本,并根据他们的成本直接分配给直接材料和采购的配件。R公司的年度制造费用是1/3的变动成本和2/3的固定成本。S公司是R公司的可靠供应商,他生产的T305报价为$30,000/个。假设R公司没有机会成本,因为它可以利用闲置产能生产其他产品,并产生每月$104,000的边际贡献。(1)请确定自制和外购的相关成本分别有哪些?(2)如果R公司处于质量控制的目的,选择自己生产10个T305,R公司的机会成本是多少?
材料运费不包括在间接生产费用中,它是接收部门的直接变动成本,并根据他们的成本直接分配给直接材料和采购的配件。R公司的年度制造费用是1/3的变动成本和2/3的固定成本。S公司是R公司的可靠供应商,他生产的T305报价为$30,000/个。假设R公司没有机会成本,因为它可以利用闲置产能生产其他产品,并产生每月$104,000的边际贡献。(1)请确定自制和外购的相关成本分别有哪些?(2)如果R公司处于质量控制的目的,选择自己生产10个T305,R公司的机会成本是多少?
行政事业单位年末银行存款金额小于其他应付款➕应付职工薪酬,正常吗,是什么原因。以前年度都一样,突然少了
一般贸易公司,出口产品开模。模具不出口,但是会跟国外收钱。1、可以与产品开在一起退税吗?2、如果模具费先报关收费了,大货要晚几个月再出口,那模具费可以先按照一定的出口数量开票退税吗?后面出口货物,再把剩下的金额开掉
2.2021年年初宏利公司的负债及所有者权益总额为8000万元,其中,公司债券为1000万元(按面值发行,票面利率为8%,每年年末付息,三年之后到期);普通股股本为5000万(面值1元),资本公积为2000万元。2021年该公司为扩大规模,需要再筹集资金2000万元,现有两个方案可供选择。方案一:增加发行普通股,预计每股发行价格为5元;方案二:增发行同类公司债券,按面值发行,票面利率为8%。预计2021年可实现息税前利润2000万元企业所得税税率为25%。要求:(1)计算增发股票方案下2021年增发的普通股股份数和2021年全年债券利息。(2)计算增发公司债券方案下2021年全年债券利息。(3)计算每股收益无差别点时的息税前利润,并据此进行筹资决策。
不对呀,如果不做怎么知道我付款给这个公司了
同学,你这个第一笔一万元应该是真实的业务,需要做凭证。后边的一正一负的一万块钱,是这种资金集约账户的资金归集上划,不需要做凭证
不是呢,我的第一笔10000是付给某广告公司的,然后那10000就资金归集上划。如果不做凭证,怎么知道我付给了谁
你那不是还有一个负数的一万块钱吗,是和资金上划那笔抵消的
你纠结的做凭证的是广告公司的这笔钱还是上划的这笔钱
你支付给广告公司的一万块钱,正常做你的凭证,剩下的资金上划一正一负抵消了,不是真实的业务,不需要做凭证
老师,我还是不太明白。你看我的图,意思是说前面付给宗匠10000是真实的,后面付给再美就不用做分录了么
您看一下这个图,我认为这个10000属于宗匠的
同学,与宗匠和再美的业务都是需要做凭证的。刚第一个截图,我还以为后边两笔都是资金上划,回答的有误,抱歉。
任何一笔真实业务的往来都是需要做凭证的,都是要在账面上体现出来的
我想请问一下,后边给再美付完这一万块钱之后,是不是同样也有一笔小额系统往来?
没有,就没有小额系统往来了。所以我就疑惑了。只要付给宗匠的,后面就会有一笔小额支付系往来
同学,你这笔业务有点特殊,这是你们单位和银行之间有什么协议吗?还是和对方存在关联方什么关系,这笔业务和老师工作中遇到的不一样,没有办法帮你准确解答,不好意思
你可以联系一下你们单位基本户的开户行,问一下这个小额系统往来的原因。日常工作中本着这样一个原则,真是业务都需要做凭证。
谢谢老师,感谢呢
不客气,也没帮上忙。