你好,按1%开的增值税发票,是不是。
老师,小规模纳税人是年销售额不超过80万的话,我今年已经开了120万了,是不是月不超过10万,季度不超过30万的超出部分交税就行了?
老师,小规模企业,去年的票,今年才开出来,今年还要交税1%的税,这是什么情况?是超30万限额了吗?
老师,小规模公司,这个季度开票超了30万,需要全额交税,是吧? 还有就是在超了30万的情况下,我这个做账,还是按照原来的做法吗?就是不走税金的情况?还是要把税金走出来
老师,小规模去年11和12月份的社保费去年忘交了,今年2月份的时候才补交,这种情况汇算清缴需要调整吗?还是说可以作为今年的当期费用?
今年收到去年8月个人代开的劳务费普票1张,金额一万,票面是免税的,当时款已经结了,但是去年没交个税(因为票今年才拿过来)那今年要报这一万的个税吗
老师,汇算清缴里福利费填在期间费用表的哪里?劳务加工产品收入成本可以直接填主营业务成本吗?财务账上没有分开。
老师,你好,供应商来货当月未开发票,当月做了暂估入库的,入库后供应商不开发票来,账务要怎么处理
老师,公司网上开通阿里巴巴的软件6万元,可以做无行资产吗
系统没有天,只有按月摊销
做人员工资必须要交工会经费吗
老师你好 想问一下 我们有个工程 工期是比较长 我在缴纳印花税时能否按支付款项进度来缴纳
老师,民办非企业,一般转款扣的银行手续费,还有利息怎么写会计分录
老师生产完成后销售给客户的设备,提供维修为领用的原材料计入什么科目?在保修期内的维修领用原材料计入什么科目?过了保修期领用原材料计入什么科目?
老师,比如3月份工资5000元,其中包括代扣代缴个人所得税100元,分录借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬 4900 贷:应交税费–个税 100,这样做肯定是不对的吧,应该是:借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬 5000 借:应付职工薪酬 100 贷:应交税费–个税100
这是什么意思,想提报经营所得a表
嗯,是的,老师,这是怎么回事
超过30万的,按1%交增值税。
有没有其他情况了,老师?
开的普票还是专票,如果开的专票,不管开多少都要交。
老师,比如去年100万收入,只有50万开了票,今年再开去年剩下那50万还要交税吗?
是要交1%的税?还是不用交税了?老师
你去年交税按多少缴纳的
去年应该是按3%交的税
安100 还是五十缴纳的
100万,50万开了票,剩下的50万肯定做了无票收入了,今年做过无票收入的50万又要开票,就想知道,这50万要不要交税了?是按1%交税吗?还是不用交税了?
就是去年100万都交税了
之前做了无票收入,你应该开3%的发票才可以啊。
之前交了税款,现在不需要交税款,红冲你的无票收入。
老师,就是去年做无票收入时 借:银行存款 51.5万 贷:主营业务收入 50万 应交税费-应交增值税 1.5万 今年开票 借:银行存款 -51.5万 贷:主营业务收入 -50万 应交税费-应交增值税 -1.5万 这么做对吗老师?
就是今年按3%开票,账向上面那么做就行了?报表也不用做任何调整是吗?
你好 是的 是的 是这么做的
老师,再和您确定一下,去年的账都已经结账了,现在分录这么做没问题吧?
是的 没有问题的 可以的
老师,再向您请教一下,如果去年没有开票的也没有交税,那就按今年开票,收入做正的就行了是吧?报表就按今年收入填写交税就行了是吧?
你好是的,是这么做的。
老师,上面红冲收入的分录好像有些不对,去年有收入也见交了税,就是没有开票,今年开票如果收入红冲,那不就是减少收入增加成本了吗?
啥也不减少 减少无票收入 做发票的