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4s店10月份卖了一台试驾车,收到的车款已挂预收账款,后来当月开出普票一张,现在怎么做分录,同结转成本

2020-11-07 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-07 10:49

你好,之前做了固定资产吗?

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快账用户3652 追问 2020-11-07 11:41

是的,做了固定资产,也做了折旧

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齐红老师 解答 2020-11-07 11:44

借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借预收账款 贷固定资产清理 贷交税费, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。

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快账用户3652 追问 2020-11-07 12:06

我们会计说这个车卖出去要做收入,还有,我们没有设固定资产清理科目,

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齐红老师 解答 2020-11-07 12:10

固定资产清理,这个每个准则都有的,你处置固定资产都需要通过这个来。

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快账用户3652 追问 2020-11-07 12:19

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-07 12:21

不用客气的 工作愉快

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你好,之前做了固定资产吗?
2020-11-07
您好,没有打款挂往来 借:应收 7 贷:主营业务收入 7/1.13 销项税 7/1.13*13%
2023-11-25
抱歉您说的这个我没有做过,您要不然可以问问其他老师。
2022-03-07
拍买时: 借:预付账款 贷:银行存款 收回车辆 借:固定资产 贷:预付账款 收不回来的车: 借:应收账款 贷:预付账款 借:资产减值损失 贷:应收账款
2021-12-01
你好,把未票的这一部分冲销就可以的,金额写负数 借预收账款,贷主营业务收入,贷,应交税费 然后按照发票在入账
2022-11-02
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