你好!出纳提取备用金一般是在现金科目下核算的,你们是用的其他应收款吗?
老师,请问做收支明细表的时候,银行打了款给出纳做备用金,然后她用备用金付了一些支出,我这个收支表怎么体现啊?我们做的分录备用金借其他应收款,她付支出就贷其他应收款
去年支付的员工备用金,这个月现金归还,去年备用金今年做其他应收处理了,借 其他应收 贷现金 。归还后直接在出纳这边做备用金,没有存入账户中,这样可以吗?分录怎么做
老师您好,法定代表人提取了备用金,做了借其他应收款,贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用,做了借管理费用,贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的,现在的账上怎么做分录,把其他应收的金额冲一部分?
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师您好,我做内账,电费我们先支付,然后给房东垫付了一部分电费,先挂账后支付,是借:管理费用—电费 应交税费 其他应收款 贷:银行存款吧? 然后我收到垫付的电费的时候就是,借:库存现金,贷:其他应收款 这部分我还冲减管理费用吗?
是啊,用的其他应收款
你好!那实际支出你们收支表没法体现了,提取备用金的时候都做支出了
如果不设出纳为其他应收款,,都做为现金好些吗?但是钱是打到她银行卡上的。
你好!出纳负责现金,在现金科目下合算就可以
那公司也打了钱给股东做备用金,股东也是那发票来冲账,也是贷其他应收款了。别的人不可以按现金科目核算了吧?
你好!是的,除了出纳都用其他应收款
那不是又回到开始的问题,怎么体现?
你好!报销的时候冲回借款,做收会借款在按发票做支出
明白了,那出纳也做其他应收款可以吗?
你好!可以只是这样做工作量会增加
通过银行打款给出纳的时候,我要 1借其他应收款 贷银行存款, 2借库存现金 贷其他应收款 吗? 还是说直接 借库存现金 贷银行存款?
你好!增加现金就可以的
你是说2种都可以?
通过银行打款给出纳的时候, 1借其他应收款 贷银行存款 就可以,你不是不想通过现金吗?,
我是说如果算现金,不挂账了,是2种都可以吗还是要按第一种?
你好!都是可以的这两种方法