第一个摘要是:计提研发部门的折旧费。 第二个摘要是:结转本月的研发费用。
固定资产计提折旧,分录是:借:研发支出-项目-折旧 贷:累计折旧 ,每月要转:借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-项目-折旧。 这个分录吗?这个分录的摘要填什么比较合适?
研发固定资产折旧时转管理费用以下分录哪个对,咨询卡你老师, 谢谢 借:研发支出-费用化支出-折旧费 贷:累计折旧-电子测试仪 1.1、月未结转时 借:管理费用 -折旧费 贷:研发支出-费用化支出-折旧费
还是这个分录合适 2、月未结转时 借:管理费用 --研发经费 贷:研发支出—费用化支出--折旧费
公司用的小企业会计准则,12月的折旧忘了计提了,请问在1月补计提的时候怎么做分录?原来是: 借:研发支出-费用化支出 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 结转: 借:管理费用-研发费用-折旧 贷:研发支出-费用化支出
购入电脑用于研发部门 借:固定资产—研发设备(电脑) 贷:银行存款 下月计提折旧,请问折旧费是固定资产入账的价值还是需要每月分摊折旧计算? 借:研发支出—费用化支出—折旧费 贷:累计折旧
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报