你好,费用化的研发支出,月末结转的时候是可以这样处理的
固定资产计提折旧,分录是:借:研发支出-项目-折旧 贷:累计折旧 ,每月要转:借:管理费用-研发费用 贷:研发支出-项目-折旧。 这个分录吗?这个分录的摘要填什么比较合适?
研发固定资产折旧时转管理费用以下分录哪个对,咨询卡你老师, 谢谢 借:研发支出-费用化支出-折旧费 贷:累计折旧-电子测试仪 1.1、月未结转时 借:管理费用 -折旧费 贷:研发支出-费用化支出-折旧费
还是这个分录合适 2、月未结转时 借:管理费用 --研发经费 贷:研发支出—费用化支出--折旧费
公司用的小企业会计准则,12月的折旧忘了计提了,请问在1月补计提的时候怎么做分录?原来是: 借:研发支出-费用化支出 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧 结转: 借:管理费用-研发费用-折旧 贷:研发支出-费用化支出
上月购入电脑 借:固定资产—研发设备(电脑) 贷:银行存款 本月做计提折旧(计提的是月折旧额吗?) 借:研发支出—费用化支出—折旧费 贷:累计折旧 本月结转研发费用 借:管理费用—研发费用 贷:研发支出—费用化支出—折旧费 本月这两步骤是对的吗?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
老师就是说研发折旧费月未结转在管理费用一研发支出一费用化支出里,所有研发费用支出都通过管理费用一研发支出一费用化支出这个科目。
就是这个折旧费月末是要结结转到管理费用,折旧费还是管理费用,研发支出,费用化支出里面是吗,老师
你好,不能说所有的研发支出,而是费用化的研发支出,才是这样处理 。 因为资本化的研发支出,是需要结转到无形资产核算的