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我们在商场设立专柜 钱交商场后,开发票给商场,商场给我们回钱,就是前期多扣货款了,本身应该放在9月份开票金额的,但是给我们多扣了,我们就少开票了。然后10月份以费用发票形式 把多扣的货款 回来了,要怎么做账

我们在商场设立专柜   钱交商场后,开发票给商场,商场给我们回钱,就是前期多扣货款了,本身应该放在9月份开票金额的,但是给我们多扣了,我们就少开票了。然后10月份以费用发票形式  把多扣的货款 回来了,要怎么做账
2020-11-05 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-05 17:25

同学你好 这是你们进货的分录吗

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同学你好 这是你们进货的分录吗
2020-11-05
你好,你这个销售补差还是按照租金来做账,不然的话你在这里没有租金是存在税务风险的。
2021-09-03
你好,请不要点名提问,谢谢配合。 是需要针对租金做分录的意思? 
2021-09-03
年头太多了,也没法查是记错账还是对方没给我们开费用票,我应该怎么平账
2022-06-15
你好,那你可以直接借营业外支出,然后贷应收账款,这样就把这个应收账款冲减掉了。
2022-05-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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