咨询
Q

老师,我这个月给员工做工资,分录为:借管理费用 贷应付职工薪酬-小李 20000 发放时:借 应付职工薪酬-小李 贷其他应付款-法人名字2000 这样可以吗?然后小李是不是要申报个税?

2020-11-05 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-05 11:53

你好,对的,分录对的,小李是要申报个税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,对的,分录对的,小李是要申报个税
2020-11-05
这个的话,可以并入职工薪酬的哦
2020-08-20
可以的,可以这么做的。
2024-04-03
你好,计提没有发放 借:管理费用 贷:应付职工薪酬,不需要通过其他应付款科目挂账 今后发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2021-04-02
您好第一个。您好,第一个分录是正确的。
2022-02-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×