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老师我们公司这个月收到了之前退留抵税额的附加税怎么做账呢?没交增长税也没交附加税哈。我把之前退税的金额发给你嘛!就是按这个12%退的。没交这个费用是不是计入营业外收入呢?

老师我们公司这个月收到了之前退留抵税额的附加税怎么做账呢?没交增长税也没交附加税哈。我把之前退税的金额发给你嘛!就是按这个12%退的。没交这个费用是不是计入营业外收入呢?
2020-11-04 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-04 18:08

您好 留抵的增值税没有缴纳增值税 不需要缴纳附加税 怎么会有附加税退税?

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快账用户4996 追问 2020-11-04 18:09

是啊!但是确实退了

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齐红老师 解答 2020-11-04 18:17

那计入营业外收入科目就好了

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您好 留抵的增值税没有缴纳增值税 不需要缴纳附加税 怎么会有附加税退税?
2020-11-04
你好, 可以退的。 根据《财政部 国家税务总局关于增值税期末留抵退税有关城市维护建设税 教育费附加和地方教育费附加政策的通知》(财税2018年第80号)文固定,对实行增值税期末留抵退税的纳税人,允许其从城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加的计税依据中扣除退还的增值税税额。
2022-05-17
您好,会计分录: 借:应交税费-应交城建税及教育费附加 贷:税金及附加
2022-06-29
附加税都是按实际缴纳的为基数计提
2023-09-04
同学你好 计入营业外收入就可以
2022-06-07
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