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老师,人事部员工代支付招待外来人员的住宿费,取得了发票过来,通过银行报销了,怎么做分录

2020-11-04 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 12:16

不是你们自己员工住宿吗,借管理费用 招待费,贷银行

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快账用户3584 追问 2020-11-04 12:19

这个住宿费需要凭哪些票据入账呢

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快账用户3584 追问 2020-11-04 12:21

不是自己的员工住宿

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齐红老师 解答 2020-11-04 12:42

有这个招待人员这个名单和发票入账,报销单可以

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快账用户3584 追问 2020-11-04 12:43

没有签字的票据直接报销了,不要紧吧

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齐红老师 解答 2020-11-04 12:47

签字?需要自己做一个单子就可以,可以不用签字

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快账用户3584 追问 2020-11-04 12:48

法人没有发工资,她的差旅费如何报销,需要报销吗

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齐红老师 解答 2020-11-04 13:03

为公司也是一样的做借管理费用差旅费 

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相关问题讨论
不是你们自己员工住宿吗,借管理费用 招待费,贷银行
2020-11-04
你好! 按规定,需要做对应的进项税额转出的
2019-08-22
你好! 可以的,可以记入主营业务成本
2021-11-24
您好,借:销售费用差旅费,贷:银行存款或借:管理费用差旅费,贷:银行存款
2024-01-14
您好,1.本地住宿费专票千万不能抵扣的, 2.是技术总监就入研发费用,这个可以记差旅费
2025-01-05
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