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老师,你好!款还未付先收到发票,要怎么做分录呢?

2020-11-04 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 11:03

你好 借成本费用科目 贷应付账款 

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快账用户2665 追问 2020-11-04 11:04

后面付款之后要怎么做分录呢

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快账用户2665 追问 2020-11-04 11:07

先收到发票要做应交税费分录吧

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齐红老师 解答 2020-11-04 11:14

你好 专票写进项 借 应付账款 贷银行 

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快账用户2665 追问 2020-11-04 11:15

实际付款的时候在写应交税费是吧

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齐红老师 解答 2020-11-04 11:16

你好 收到发票写进项  写应交税费

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快账用户2665 追问 2020-11-04 11:22

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-04 11:24

你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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你好 可以先不用做的
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支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款 暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商
2023-07-31
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