你好,可以记入财务费用…现金折扣(记入贷方)
请问老师,一个这个情况,我们公司用基本户预付货款给供应商,过了几天又退货了一部分,然后供应商把退的货款又退回到公司的一般户,然后给我们开票开实际货款金额,这样操作合理吗,还是开票的要跟每次付款额一致呢
老师好,公司付供应商的货款付的承兑汇票,票面金额200000,应付货款188001,对方公司退回多余的货款,应退11999,实际退回12000,这多退的1元记入什么科目
我们公司是贸易公司,供应商开票的数量和实际送货数量有差异,且已经按发票金额付款了给对方多付款了,现在要对方把差额退回公账,把发票退给对方开红字发票,重新开票,可以吗
我单位有个债务重组,原本拿了供应商300万的货,我单付款123万,用了1673152元的货,余货一直闲置,款已经无力支付,供应商和我公司协商,我方将闲置货物退回,剩余43万多的债务不用还了。 我做账营业外收入43万,但这个汇算清缴怎么填,账载金额和税收金额分别应该怎么填?
上月出口了一批货,为退税收入,供应商多开发票52万,我司按金额多付供应商,多开开票金额的税金需支付供应商,扣除税金42万后,供应商退回多开票金额,请问会计分录处理?另外还有就是总公司A代B公司付供应商C货款,供应商C再付下游供应商D货款,而供应商D往来款的对账单,挂账了B公司,当C收到A公司货款,C再转D,D再冲减B的货款,请问
甲九月与乙发生业务,甲明知乙资金困难,但为了维护客户关系,仍然把货发出。十二月份,乙还了钱。收入确认在十二月对吗?一问:按权责发生制,业务在九月发生,不是应该把收入确认在九月吗,就是十二月份收了款了,把收入调账调到九月份,不是这样的吗?二问:如果按正常流程,九月业务发生,合同规定十二月份给钱,十二月份真给钱了,收入又在哪月确认呢?
公司装修刮腻子两千多块钱,对方包工包料,但是发票开的是劳务费,请问怎么记账
请问,我是做内账,不涉及税费,就是做内部盘点表和利润表,公司也没什么特别规定的财务政策。有个问题,就是采购买了一种鱼,货值是400元,但供应商写错了,写成了360元,他也没要求补钱,现付的,那这种鱼的入库成本是按360好还是400好?因为我们要求采购借支支出总额要和利润表耗费总额对得上,这中间差了40元,是直接按360入库成本还是另外在费用里减40?我感觉好像按360入库好些,因为我们都是实打实入数的,费用是多少就多少的。
做进料加工手册核销,海关数据和税务反馈不符,需要把每一笔不符都一一调整吗?所有不符的 差额调整体现到一笔报关单上可以吗(分进出口)
资产负债表里边有个借款10000过了一年,需要缴纳2000的税款,这个登陆自然人点你税务局企业报税里边的啥项目进行申报。
老师,我三月份提取盈余公积,之前的未分配利润怎么处理呢,需要加在里面吗
怎么得出来的16800?有点不明白谁能解答一下
老师,你好,小规模六税两费减半是系统生成还是要自己操作,怎么操作啊
老师,我三月份计提盈余公积,是根据1-3月份的净利润提取还是1-2月份
打给员工私户再从这个私户付房租,对方也是私户,不给开票,怎么做帐合理些?
老师可不可以记入营业外收入呢?
你好, 也可以记入营业外收入
老师好记入营业外收入的那个明细科目呢?
营业外收入…结算差额