一、出口货物,开出的增值税普通发票或给国外客户的形式发票,开出时间一般是与报关单当月的时间一致。 二、你说的情况,这个无法当月开出全部的发票,只能根据销售合同,到税务办理临时发票增量,或扩容(就是增加每张发票开具发票的限额)
老师,你好,我公司经营业务需要,2019年12月份发生业务15098284.35 元并有银行流水单,已在2020年1月征期申报2019年第四季度款项时申报无票收入并提前缴纳税款480125.44元;与此同时因我司票份为每个月25份,不够开具合同所需发票金额,现在要补开2019年12月申报的收入;由于2019年12月时我司公司经营地址在变更,没有办下来租赁凭证,故2019年12月和1月申请超限量未通过;因怕中途有作废等发票,故现在才向贵局申请1650份发票补开2019年12月的收入,望贵局批准, 19年12月发生银行流水15098254.35,当时已经按无票收入申报并提前缴纳税款480125.44元,当时租赁合同没有办下来,没有办法申请超限量,所以今年4月申请的1650份超限量补开19年12月份的收入,如果4月发票全部开对是没错的,关键是有一张开错了,已经跨月了,税款在12月份已领缴了,我现在可以红冲一张吗,税款的话转到那个月里,还是怎么办? 可以把我这张开废的税款,转到五月份吗?
开发票,一笔业务本来就应该只开一次相符的发票,不小心开多了几次发票,(尤其针对随货开发票的客户,每一次业务都随票,现在算起来,确实有已经业务对得上的普票,已经给了客户。开多的那些就在手上,手上有开多的第二联发票,开多的普票,需要冲红,才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户,是后面才开票的,例如一张发票对应一个月业务的,那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的,其实也可以的吧,因为都是这些产品,单价都一样的,开多的这1张,少于后面没开发票的金额。)跨月了,应该冲红比较好,还是直接去税局承认由于个人糊涂,所以这样开多了发票,才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因,也有冲红,这些导致月冲红也算是比较多了。所以,冲红里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到时可以解释,非正常的我不小心操作,还是直接和税局解释,比较好呢,免得开票系统提示开票异常?麻烦给出解答,怎么处理,自告奋勇的去承认呢,还是如何?
1.出口货物,开出的增值税普通发票和给国外客户的形式发票,开出时间需要一致么? 2.由于我们增值税普通发票单张限额1万元,一个月只可以领取25张,但是这个合同金额达600-700万元人民币,需要开很多张,开好几个月才能开完,可以开完当月的申请提限额,那么是不是当月开出多少,等所属期是当月的交完增值税可以申请关于这笔出口货物所属期是当月的退税?
我们是小规模公司,发票是增值税电子普通发票,单张发票是十万以内的,想要提高开票票种超过十万的,登入电子税务局网页提额,选了一百万以内的,但是会跳出来这么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申请调整发票用量或开票限额后,所有发票种类的可开具票金额上限将超过1000万元,按照当前政策规定,年应税销售额超过500万元的小规模纳税人应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 您本次申请的发票用量或最高开票金额与您当前的纳税人类型不适应,如您确有相应的用票需求,可下调单份发票最高开票限额并增加发票用量,或上调单份发票最高开票限额并减少发票用量,或与主管税务机关联系。)
某汽车生产企业属于增值税一般纳税人,生产的小汽车不含税单价10万元/辆。2021年4月发生以下业务:(1)进口零配件一批,支付买价80万元,支付到达我国海关前的运输费和保险费共计2万元,适用关税税率10%。(2)外购生产用原材料一批,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为50万元,另支付运费20万元,运输单位已开具运输发票。(3)从小规模纳税人处购进零配件一批,取得普通发票上注明货款20.6万元。(4)直接销售给经销商70辆,并向经销商收取包装物租金1.13万元、运输装卸费0.339万元。(5)用以旧换新方式直接向最终消费者销售汽车零配件,扣除支付旧零配件支出的款项1.02万元后,取得销售收入6万元。(6)本月逾期未收获的汽车包装物押金0.452万元。(7)当月因管理不善致使外购原材料的20%发生损失。已知汽车的消费税税额为3%。根据以上资料,计算该汽车生产企业当月应缴纳的各项税额。要求:(1)计算该汽车生产企业进口环节应纳增值税税额。(2)计算当月国内销售环节的销项税额。(3)计算当月可以抵扣的进项税额。(4)计算当月应纳增值税额。(5)计算该汽
公司租厂房给别家公司分摊了水电费,收到的房租费直接做营业外收入还是其他收入
老师,我们是商贸公司销售砂石料,利润率多少合理呢?
老师,你们平时说的往来科目,都是什么科目
老师,饭店购买的生肉,对方开的增值税普通发票是免税的,请问我们饭店收到这样的发票,是可以直接抵成本费用吗?
请问企业临时找外单位人员帮忙干了四天活支付1200元,如何申报个税?需要注意什么呢?
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生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理