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您好,上个月在做停车场收入的时候,不小心把银行结息的金额一并录入为收入,做了收入结转,少了财务费用。这个月做收入时要怎么调整上个月多结转的收入和少录入的财务费用呢?麻烦解答一下,非常感谢!

2020-10-30 18:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-30 18:40

借财务费用负数贷主营业务收入负数,增值税多交了吗?

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快账用户6161 追问 2020-10-30 18:44

增值税没有多交,是正确的,想问一下可不可以这个月做收入的时候,不去冲减收入,在做这个月收入的时候少结转结息的差额,按下面两笔做分录可行吗?1.借银行存款 贷预收账款 贷合同负债(上个月的结息金额)2.借合同负债 贷财务费用。

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齐红老师 解答 2020-10-30 18:45

你好,可以这么做的。

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快账用户6161 追问 2020-10-30 18:47

好的非常感谢!

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齐红老师 解答 2020-10-30 18:49

不用客气的 工作愉快

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借财务费用负数贷主营业务收入负数,增值税多交了吗?
2020-10-30
您好,您好,您之前的做法应该是正确的,是应该做借方负数,但是不论做哪一边对您的报表都没有影响,结果应该是一样的
2021-04-28
原分录负数红冲 然后计入营业外就行了
2021-09-26
您好,您的图片的金额应当是负数。
2020-10-06
你好 借 本年利润正数 贷:财务费用-手续费正数 借:财务 费用-利息收入 正数 贷:本年利润 正数
2021-03-03
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