你好 借 本年利润正数 贷:财务费用-手续费正数 借:财务 费用-利息收入 正数 贷:本年利润 正数
请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
老师,您好。我在做试算平衡时,财务费用发生了两笔,一笔是利息收入,我记的是借方红字,一笔是结转到本年利润,我记的是借方蓝字。正好借方一红字一蓝字,请问试算平衡表本期发生额借贷方都填零,对吗?
老师,您好。请问财务费用结转到本年利润的时候,正好当月至发生了利息收入,当时记账是借利息收入(红字)借银行存款(蓝字),现在结转到本年利润的分录怎样做?本期发生额是不是为0呢?请老师看看试算平衡中财务费用本期发生额那一项怎样填写?谢谢。
老师你好, 1.我们公司去年12月给关联公司开利息收入的电子普通发票,当时开的是6%的资金占用利息发票,会计分录是 借:财务费用-利息收入 -10000 应收利息 10600 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 600 2.今年发现与关联方之间的资金往来属于集团内的统借统还,是免税的。所以在本月对去年12月的发票开了同金额的红字电子普通发票,然后重新开了税率为0%的蓝字电子普票。 3.我现在的疑问是,对于去年的差错我在本月应该怎么更正,会计分录怎么做?本月编制资产负债表和利润表时要对上年的差错进行调整吗?纳税申报报表要怎么调整?
老师,你好,我的资产负债表的问题有点不懂。 本期我们发生的业务只有收到15000 的银行存款 计入了实收资本 其他的就是费用了,费用在结束的时候转入了本年利润。现在月底了,银行存款的余额只剩9815.44相当于资产只有9815.44,但所有者权益类有15000中间的差额应该怎么在资产负债表体现
9个月没申报个税,这个月应怎样申报?
公司支付软件请车费计入什么会计科目
一个员工从去年9月没申报个人所得税,到现在已经9个月,月工资3500,这个给她申报9个月的31500行不?
公司用的是管家婆供销存的软件,日常工作应该怎么做账
化妆品制造业,行政报销购买员工的创可贴,碘伏,烫伤膏等备用药,计入什么科目
老师社保费的基数乘以占的个人比例,就是个人承担的社保费
汇算清缴的时候计提的资产减值损失在主表上填报到底是怎么填报
老师,请问工商年报里面的 经营现金净流量如何取数
请问老师,我的公司是2015年6月16日成立,认缴出资时间是2033年6月1日,请问我要在什么日期前缴纳注册资本?
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,不是收到的钱,题目为什么是支付给职工以及为职工支付的现金, 支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金?
那试算平衡表里的本期发生额是为0吗?
本月没有手续费。
你好 可能是0 因为在借方一正一负抵消了 或是借贷都是负数 如果结转分类是 借:本年利润负数 贷:财务 费用-利息收入 负数 但总体结果是一样的 不影响科目余额表平衡 和报表数据
谢谢老师,我懂了。
好的 对您有帮助就好哦