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老师,我公司给客户发货的金额11万,实际客户需要付10万元,这个后面开票怎么开

2020-10-30 12:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-30 12:39

你好,是什么原因导致的有1万元的差异呢

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快账用户8452 追问 2020-10-30 12:40

应该是优惠

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齐红老师 解答 2020-10-30 12:41

你好,具体是什么原因 给予的优惠呢?是商业折扣吗?

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快账用户8452 追问 2020-10-30 12:41

应该是商业折扣

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齐红老师 解答 2020-10-30 12:43

你好,需要按11万开具发票,然后增加一行,折扣金额负数1万

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你好,是什么原因导致的有1万元的差异呢
2020-10-30
您好,是需要退还给您企业
2021-07-14
同学你好,一般纳税人的话确实亏了,因为你取得的是普通发票,不能抵扣。或者你可以跟客户谈一下,把税点多付给你。
2021-08-07
您好,那您10万元进项税不抵扣,收到赔款冲减10万元损失,实际损失2万元
2021-09-15
老师正在看,同学请稍等一下哦。
2024-11-13
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