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老师,请问个税的计算公式是什么?

2020-10-30 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-30 10:37

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齐红老师 解答 2020-10-30 10:44

您好, 1、计算方法: 应纳税所得额=月度收入-5000元(起征点)-专项扣除(三险一金等)-专项附加扣除-依法确定的其他扣除。(一)工资薪金所得的预扣预缴(累计预扣法) (1)累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 累计减除费用=5000元/月×当年截至本月在本单位的任职受雇月份数。 (2)本期应预扣预缴税额 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额。 看起来很复杂,实际工作中很多财务是直接把工资放到个税系统中,然后系统计算之后再把税额填到工资表里,这样做省事多了。 举个例子说明一下: 【例】假定居民个人李某2019年每月取得工资收入为25000元,每月减除费用5000元,每月“三险一金”等专项扣除为2500元,每月享受专项附加扣除共计2000元。2019年度李某只在本单位一处拿工资,没有其他收入,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况。请依照现行税法规定计算前3个月各月应预扣预缴税额和全年预扣预缴税额。 【解析】 1月份:(25000-5000-2500-2000)×3% =465元; 2月份:(25000×2-5000×2-2500×2-2000×2)×3%-465 =31000 ×3%-465 =465元; 3月份:(25000×3-5000×3-2500×3-2000×3)×10%-2520-465-465=1200 …… 全年累计预扣预缴税额=(25000×12-5000×12-2500×12-2000×12)×20%-16920=20280(元)。

您好,
1、计算方法:
应纳税所得额=月度收入-5000元(起征点)-专项扣除(三险一金等)-专项附加扣除-依法确定的其他扣除。(一)工资薪金所得的预扣预缴(累计预扣法)
(1)累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除
累计减除费用=5000元/月×当年截至本月在本单位的任职受雇月份数。
(2)本期应预扣预缴税额
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额。
看起来很复杂,实际工作中很多财务是直接把工资放到个税系统中,然后系统计算之后再把税额填到工资表里,这样做省事多了。
举个例子说明一下:
【例】假定居民个人李某2019年每月取得工资收入为25000元,每月减除费用5000元,每月“三险一金”等专项扣除为2500元,每月享受专项附加扣除共计2000元。2019年度李某只在本单位一处拿工资,没有其他收入,没有大病医疗和减免收入及减免税额等情况。请依照现行税法规定计算前3个月各月应预扣预缴税额和全年预扣预缴税额。
【解析】
1月份:(25000-5000-2500-2000)×3% =465元;
2月份:(25000×2-5000×2-2500×2-2000×2)×3%-465
=31000 ×3%-465 =465元;
3月份:(25000×3-5000×3-2500×3-2000×3)×10%-2520-465-465=1200
……
全年累计预扣预缴税额=(25000×12-5000×12-2500×12-2000×12)×20%-16920=20280(元)。
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2020-10-30
同学,你好 应纳税所得额=月度收入-5000元(起征点)-专项扣除(五险一金等)-专项附加扣除-依法确定的其他扣除。 应纳税额=应纳税所得额*适用税率-速算扣除数。
2020-11-27
你好  收入减成本费用相关税费 )*税率 -速算扣除数  
2022-02-08
同学你好 是工资个税吗
2021-10-11
你好,你说的是年终奖吗?个税还是累计政策噢
2022-01-24
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