同学你好 填写到免税销售额
老师,请问小规模纳税人开具免税的技术服务费发票,如何申报纳税,填写在哪一栏
老师,请教一个问题,就是填报小规模纳税人增值税申报表时,7-9月开的免税发票50.5万,我改如何在增值税申报表中填列呢?
老师,请问一下小规模纳税人餐饮企业在开发票时是免税的,在申报表应如何正确填写
老师好,请问小规模纳税人餐饮企业,季度销售42万,如何填报增值税申报表
小规模纳税人。增值税减免税申报明细表 表上的数据申报的时候应该怎么填?老师 店在山西省 做餐饮行业的
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
减免税申报用不用填
需要填写 在免税项目里面选择疫情减免的那个代码
我填了0001011608在本期发生额填了金额,本期应抵减税额填了,税局说填错了,要修改
填写减免税明细表 下边的那个免税项目
老师,有没有代码,我找不到
免税项目填的是编码0001120604