严格来讲是不能抵扣的
你好老师,小规模期间已开销售发票,转为一般纳税人后收到该项的进项发票,请问该项进项税额能不能抵扣?
请问下老师 建筑小规模纳税人 一般计税 还可以抵扣收到的专票进项?小规模不是不能抵扣进项么
小规模期间取得的进项票,后面由小规模转为一般纳税人,那之前小规模期间取得的进项票还可以抵扣销项税额吗
老师,一个项目小规模时开出去的发票,升为一般纳税人后收到这个项目的增值税专票,进项税能抵扣吗?
老师,你好。以前是小规模纳税人,先开了售票(还没有进项发票)。后来变成一般纳税人了才收到进项发票可以抵扣进项税额吗??
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
那这张发票岂不是没有用了?如果我抵扣了会怎么样
可以要求对方开具普票,查出来的话进项转出
对方已经开具了专票
不能退回重开的,那就进项转出处理这张发票