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#提问老师#15年开的材料进项发票16年税务通知作废让进项税转出,让供货商提供发票,至今未提供,今年税务让补缴附加税及滞纳金,以前进项税有留底给抵扣了6000元滞纳金,又补缴了3000的附加税,请问老师凭证该怎么起?

2020-10-27 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-27 09:39

因为有留抵,没有实际缴纳增值税,还有留抵抵减了滞纳金?缴纳3000元的附加税?

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因为有留抵,没有实际缴纳增值税,还有留抵抵减了滞纳金?缴纳3000元的附加税?
2020-10-27
应该是看下发票 你这个发票没交税所得税也得调增
2019-09-03
借,以前年度损益调整 贷,应交税费,明细科目
2022-10-15
你好同学,中午休息,下午上班回复您
2022-12-05
学员你好,计算如下 业务(2)可抵扣进项税额是多少万元? 90/1.13*0.13+2/1.09*0.09=10.52 2.业务(3)应转出进项税额多少万元? (80-1.5)/0.9*0.1+1.5*0.09=8.86 3.业务(4)应缴纳增值税多少万元? 500/1.05*0.05=23.81 4.该企业3月应缴纳增值税多少万 200*0.13+23.81-10.52-8.86-5=25.43
2022-12-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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