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老师,我们公司是一般纳税人商贸企业,今年8月份税务稽查发票出了问题,21年买货的时候我是这样做的分录,借:库存商品—工程材料,应交税费—应交增值税(进行税额),贷:应付账款,结转成本的时候,借:主营业务成本,贷:库存商品—工程材料,然后今年税务稽查有问题要求做进项税额转出,通过银行把增值税和附加税都交了,这个税务稽查要求做转出和补交税金我该怎么做分录处理呢

2022-10-15 19:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-15 19:06

借,以前年度损益调整 贷,应交税费,明细科目

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快账用户7775 追问 2022-10-15 19:08

老师,可以写具体一点吗?就做一次分录就可以吗?

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齐红老师 解答 2022-10-15 19:10

你这里就是调整的 缴纳时 借,应交税费,明细科目 贷,银行存款

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快账用户7775 追问 2022-10-15 19:14

是只要做这两笔分录吗? 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—未交增值税 应交税费—城市维护建设税 应交税费—教育费附加 应交税费—地方教育附加 借:应交税费—未交增值税 应交税费—城市维护建设税 应交税费—教育费附加 应交税费—地方教育附加 贷:银行存款 老师,是以上这样的分录吗?

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齐红老师 解答 2022-10-15 19:22

对的,就这样就可以啦

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快账用户7775 追问 2022-10-15 21:00

不需要通过应交税费—应交增值税—进项税额转出 这个科目吗?

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齐红老师 解答 2022-10-15 21:27

不用,你直接用未交增值税核算就行了。

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齐红老师 解答 2022-10-15 21:27

因为你这个是调整之前年度的,之前年度的转出未交增值税,本身就已经结转了。就不会有余额,所以说直接用未交增值税去进行调整。

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借,以前年度损益调整 贷,应交税费,明细科目
2022-10-15
借应交税费-应交增值-进项税转出 贷应交税费—应交增值税(进行税额 同时借库存商品 贷应交税费-应交增值-进项税转出 同时缴纳增值税和附加税就可以
2022-10-14
对的,你要红冲成本,在做一个正确的成本
2022-09-17
你好,学员,是成本重复结转了
2022-09-17
您好 生产领用的时候 不再涉及到进项税额了啊 计入原材料科目的时候计入进项税额就可以了
2022-06-28
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