您好,看取得固定资产的时点,以及销售方是一般纳税人还是小规模纳税人。
老师,你好。我们老板有2家公司,现在是由于没有做收入,然后前期的摊销费用有很多。现在想由这家公司销售转让自己使用过的固定资产给另外一家公司,请问要怎么交税?怎么操作之类的?
老师,你好!我们是房地产开发公司,开发的房子有一栋是居然之家今年3月20日开业,是由另一家运营公司运营,可是居然之家的电表没有单独分出,电费从开业到现在都是在开发公司这边支付的,开发公司也列入开发的费用了,进项税也在开发这边抵扣了,现在要把居然之家开业到现的电费费用转回运营公司,要怎么操作呢,请老师指导,谢谢
我公司是自己开采销售建筑石材的公司,增值税适用税率为3%,按简易办法征收,现在由于购货方需要13%的发票,我公司想成立一家新的销售类公司用于销售石材,由原公司开具3%发票给新的销售公司,再由新公司对外签订合同收款,然后开具13%的销项发票,请问这一办法能否可行?有没有什么风险?
老师,请教一下!公司合作人买了很多东西在公司报销的,已经入帐报销,但现在由于一些特殊情况,与合作人终止合作,之前给他买的东西由第三家公司接管,相当于资产转让,但第三方要求公司开发票,公司开的服务费发票,这第三方公司把这笔款打我们公司帐上,我们给他开了收入发票,您说这个资产转让的事怎么处理?领导的意思是想把这些花的钱费用再冲掉,能有什么办法吗?
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
您好,需要缴纳增值税和企业所得税等,
销售方最初购进的时候是小规模,后面转为了一般纳税人,另外如果高价卖的话,是否要缴纳企业所得税,这家公司以前年度有很多亏损,是否可以直接弥补亏损?
您好,根据您的描述,增值税13%。高价销售,盈利可以用亏损弥补。
是要等到企业所得税汇算清缴的时候弥补,还是直接当时就可以弥补呀
您好,当期即可弥补。