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公司收到销售方红字发票,我方已经进行抵扣过了,需要做进项转出?那抵扣部分增值税是补交还是怎么处理呢?

2020-10-26 15:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-26 15:46

这个需要做进项税额转出,借进项税额转出,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税 贷银行

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快账用户3881 追问 2020-10-26 15:56

转出的未交增值税什么时候申报呢

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齐红老师 解答 2020-10-26 16:08

这个贷方的时候这个次月申报,

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齐红老师 解答 2020-10-26 16:09

你这个抵扣,原则是开红字信息表次月就申报进项税额转出了

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这个需要做进项税额转出,借进项税额转出,贷转出未交增值税,借转出未交增值税,贷未交增值税,借未交增值税 贷银行
2020-10-26
你好  借 成本费用,贷进项转出   
2022-11-15
是的,是这个样子的。
2023-11-09
你好!红字发票跟蓝字发票一样,分录是一样的,只是金额写负数。
2020-11-11
购货方应该做进项税额转出 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 贷:应付账款 负数或红字
2022-02-28
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