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老师,请问增值税进项怎么做转出处理,对方公司的发票现在不让抵扣,已经抵扣过了,现在要做进项转出,没遇到这种事情,怎么做会计分录和申报???

2023-10-16 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-16 13:03

你好,对方需要你开红字信息表吗?

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快账用户5814 追问 2023-10-16 13:09

对方逃税,税务局现在通知我们这个发票不能抵税,现在是这个情况

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:10

你好,借管理费用,贷应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户5814 追问 2023-10-16 13:15

只要做这一个分录?申报表应该怎么填写

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齐红老师 解答 2023-10-16 13:25

是的,附表二进项转出,其他里面填写。

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你好,对方需要你开红字信息表吗?
2023-10-16
你好,你还得需要做一个借预付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税进项转出做这个。
2022-09-12
您好, 借;主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-31
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-01-11
借管理费用 贷进项税额转出 借进项税额转出 贷未交增值税 借未交增值税 贷银行存款 借营业外支出 贷银行存款
2021-09-23
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