你好 这30万算一月份,因为二月份是一正一负抵消了。
流转的12个月,不超过500万,比如1月开30万,2月发现1月的税率开错了,2月供冲1月的30万,重新开30万 那30万是算在哪个月,流转的12月,怎么流转?
流转的12个月,不超过500万,比如1月开30万,2月发现1月的税率开错了,2月供冲1月的30万,重新开30万 那30万是算在哪个月,流转的12月,怎么流转?30要对应的税款是算在哪个月?因为1月就是税率开错了呀
个体工商户成立日期12月1号,税务登记12月2号,那么12月份开票金额是10万还是30万?1月季度申报的时候可以不交税。
上个月从银行1转银行2,本来是只要转3,结果转了30万,会计凭证是按借银行2:30万,银行1贷30万做的,这个月又要发生从银行1转给2的22万的业务,实际从之前转的27万扣,那这个月的会计凭证怎么做,
老师,请问小规模季度办税的公司,现在开票30万以下免增值税。那么比如我1月开1万,2月开3万,我3月是只能开10万还是26万
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
那这30万的税款,在流转的12个月,算在哪个月,因为1月的税率开错了,如果算在1月,那不是没纠正到吗?
你好 虽然税率开错了,但是也是属于1月份的收入。
所以税款也是算在1月吗
你好 是的 是算在一月份的。